索引号: 01603379-8/2016-04211 文号:
所属主题: 林业 所属题材: 其它
发布机构: 市林业局 服务对象:
生成日期: 2017-03-06 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:

汉中市林木种苗工作站2016年部门预算公开说明

 

一、部门主要工作职责:

贯彻执行国家和省有关林木种苗工作的方针政策、法律法规和技术标准;编制和组织实施全市林木种苗发展建设规划,受市林业局委托,负责管理和监督林木种苗工程建设;受市林业局委托,负责全市林木种苗行政执法管理工作,依法查处林木种苗行政案件;负责全市林木种苗生产、经营和质量管理,以及林木种苗生产许可证和经营许可证的核发工作;负责全市林木种苗及种质资源管理工作;会同有关单位组织林木良种的选育、审定和推广工作;负责全市林木种苗技术人员和管理人员的培训、考核和技术交流工作;为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。

二、2016年主要工作任务及目标:

1、为了加速我市林木种苗事业的发展,根据省林木种苗“十三五规划”里林木种质资源调查及资源库建设、林木种苗生产基地建设、林木种苗质量监督检验能力建设等项目,我站将主动性与上级沟通争取获得种苗项目支持,为我市林木种苗工作的长远发展做出贡献。2、加强种苗执法力度,强化质量管理工作,完成对全市以国家投资或国家投资为主的林业工程项目种苗使用情况的抽查工作。3、强化两证的核发管理工作,配合省市加强对我市已建的种苗基地的生产经营动态进行管理。4、配合省市完成种苗相关的考核验收工作。5、认真履行单位的工作职能,积极完成市林业局局交办的工作任务。

三、部门或单位基本情况

1、单位级别:隶属汉中市林业局,正科级全额拨款事业单位。组织机构代码55216064-3,执行事业单位会计制度。

2、编制情况:根据市机构编制委员会(汉编办发[2008]85号)文件规定编制为8人。

四、部门预算收支说明

1、部门总体收支情况

2016年预算收到一般公共预算财政拨款收入42万元 ;总支出42万元。工资福利支出42万元,其中基本工资支出:27.89万元、社会保障缴费支出:14.11

2、部门拨款项目收支情况:无

3、部门“三公经费”及会议费、培训费支出情况(主要说明增减变化情况):无

 

 

 

部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

42.00

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

42.00

  ()、公共预算拨款

42.00

二.外交支出

 

    工资福利支出

42.00

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

 

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

 

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

 

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

42.00

本年支出合计

 

本年支出合计

42.00

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

 

结转下年

0.00

上年结转

0.00

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

0.00

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

42.00

支出总计

0.00

支出总计

42.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

1

2

3

**

 

    2012805

合计

42.00

42.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    2012805

合计

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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